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阳明区2017年财政预算执行情况分析
更新日期: 2018/1/11 10:51:43 字号:[ ]

   

阳明区2017年财政预算执行情况分析

一、财政预算收支完成情况

2017年全口径财政收入96,177万元,完成年预算124.6%,比上年同期增长50.8%,增收32,403万元。其中:上划收入完成53,369万元,完成年预算119.2%,比上年同期增长66%;公共财政收入完成42808万元,完成年预算132%,比上年同期增长35.7%。全区公共财政支出完成67,158万元(含省、市专项、各项结算),完成年预算的100%,同比增长2.6%,增支1,701万元。

全区公共预算收入加减中央、省的税收返还、转移支付补助、结算补助、省专项和各项上解后,当年财力收支平衡。

二、财政预算收入、支出主要项目执行情况

收入主要项目执行情况是:增值税收入完成47,083万元,完成年预算的153.4%,比上年同期增长97.5%,增收23242万元。营业税收入完成1,334万元,比上年同期下降68.8%,减收2,946万元。企业所得税收入完成14,520万元,完成年预算的105.1%,比上年同期增长12.5%,增收1614万元。个人所得税收入完成12,080万元,完成年预算的65.5%,比上年同期增长5.7%,增收6,208万元。其他工商税收入完成9,423万元,完成年预算的136.6%,比上年同期增长59.1%,增收3,500万元。

支出主要项目执行情况是:一般公共服务支出17,234万元,完成年预算的100%,比上年同期下降11.8%,减支2,313万元。公共安全支出506万元,完成年预算的100%,比上年同期下降89.60%,减支4,381万元。教育支出13,897万元,完成年预算的100%,比上年同期上升11.20%,增支1,396万元。社会保障和就业支出107万元,完成年预算的100%,比上年同期增长5.90%,增支6万元。医疗卫生支出3,654万元,完成年预算的100%,比上年同期增长19.90%,增支606万元。城乡社区事务支出5,814万元,完成年预算的100%,比上年同期增长594.60%,增支4,977万元。农林水事务支出13,787万元,完成年预算的100% ,比上年同期减少20%,减支3,440万元。资源勘探电力信息等事务支出479万元,完成年预算的100%,比上年同期上升988.60%,增支4万元。住房保障支出1,617万元,完成年预算的100% ,比上年同期下降28%,减支628万元。




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